一、基本情況
(一)部門主要職能
1、按照上級關(guān)于干部教育的規(guī)劃和有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本縣實際負(fù)責(zé)制定教學(xué)計劃,編寫教學(xué)大綱和教學(xué)輔導(dǎo)材料。
2、認(rèn)真實施全縣鄉(xiāng)局級干部(省、市委黨校培訓(xùn)對象除外)、中青年干部、村級主職干部理論培訓(xùn)。
3、同有關(guān)部門配合,進(jìn)一步落實好有關(guān)企業(yè)、有關(guān)系統(tǒng)、戰(zhàn)線等方面黨員干部和理論骨干的培訓(xùn)。
4、加強(qiáng)對鄉(xiāng)、村基層干部的理論信念教育,黨性黨風(fēng)黨紀(jì)教育、群眾路線教育和政策法制教育。
(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成
陽新縣委黨校,事業(yè)單位1個。
(三)部門人員構(gòu)成
陽新縣黨校,在職實有人數(shù)22人,其中:行政 19人,事業(yè)3人。
離退休人員16人。
二、收支預(yù)算情況
2016部門預(yù)算總收入248萬元。其中:財政撥款(補(bǔ)助)收入243萬元,納入預(yù)算管理非稅收入5萬元。
2016年部門預(yù)算總支出248.84萬元,主要包括工資福利支出 98萬元,社會保障支出16.5萬元,住房保障支出 2.1萬元,個人和家庭支出76.24萬元,商品和服務(wù)支出16萬元,專項支出40萬元。
三、財政撥款(補(bǔ)助)預(yù)算情況
2016年財政撥款(補(bǔ)助)預(yù)算數(shù)243.84萬元,比2015年預(yù)算數(shù)增加8.1萬元,安排情況如下:
(一)、商品服務(wù)支出8.1萬元,比2015年預(yù)算增,主要原因是:國有資產(chǎn)收入減少8萬元。
其中:
1.商品服務(wù)支出8.1萬元。