一、部門概況 (一)主要職責(zé) 1、制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃,組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,抓好招商引資,組織經(jīng)濟(jì)運行,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好護(hù)林防火工作。
2、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動,調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強(qiáng)財政實力。
(二)部門決算單位構(gòu)成 從決算構(gòu)成單位來看,洋港政府部門決算由單位本級決算和納入決算匯編范圍的 0個下屬單位決算組成。期中行政單位1個,參照公務(wù)員管理事業(yè)單位 0 個,全額撥款事業(yè)單位0個。
二、部門2016年部門決算表三、2016年洋港政府部門決算情況說明
(一)部門收入支出決算情況說明
洋港政府2016年度決算總收入1520.67萬元。其中:財政撥款收入1520.67萬元、事業(yè)收入0萬元、經(jīng)營收入0 萬元、其他收入0 萬元,用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元,上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。比2015年減少302.16萬元。主要原因是政府性基金預(yù)算大幅度縮減。
決算總支出1520.67萬元。其中:基本支出861.96萬元、項目支出658.71萬元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。比2015年減少302.16萬元。主要原因是政府性基金預(yù)算大幅度縮減。
(二)收入決算情況說明
本年收入合計1520.67萬元,其中:財政撥款收入 1520.67萬元,占 100 %;事業(yè)收入0萬元,占 0 %;經(jīng)營收入0萬元,占0 %;其他收入0萬元,占0 %。
(三)支出決算情況說明
本年支出合計1520.67萬元,其中:基本支出861.96萬元,占56.7 %;項目支出658.71萬元,占43.3%;經(jīng)營支出0萬元,占0 %。
(四)財政撥款收入支出決算總表說明
洋港政府財政撥款收入總決算 1520.67萬元,比2015年相比減少117.32 萬元,財政撥款支出總決算1520.67萬元,比比2015年相比減少117.32萬元。主要原因是政府性基金預(yù)算大幅度縮減,煤礦關(guān)閉無其他收入。
(五)公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
洋港政府2016年部門決算公共預(yù)算財政撥款支出1520.67萬元。公共預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類情況如下:
一、一般公共服務(wù)支出類 459.39萬元,占本年支出30 %
二、公共安全支出類 15萬元,占本年支出 0.1 %
三、教育支出類 0 萬元,占本年支出 0 %
四、科學(xué)技術(shù)類 0萬元,占本年支出 0 %
五、文化體育與傳媒支出類 0 萬元,占本年支出 0 %
六、社會保障和就業(yè)支出類 19.25萬元,占本年支出1.3 %
七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出類 79.18萬元,占本年支出 5.2 %
八、節(jié)能環(huán)保支出類 0 萬元,占本年支出0 %
九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出類60萬元,占本年支出3.9%
十、農(nóng)林水事務(wù)支出類 676.03 萬元,占本年支出44.5 %
十一、國土海洋氣象等支出類65.5萬元,占本年支出4.3 %
十二、住房保障支出類139萬元,占本年支出9.1 %
十三、糧油物資儲備支出類 0 萬元,占本年支出 0 %
十四、交通運輸支出類 0 萬元,占本年支出 0 %
十五、資源勘探信息支出類 0 萬元,占本年支出 0 %
十六、其他支出類7.33萬元,占本年支出0.5 %
(六)公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
洋港政府公共預(yù)算財政撥款基本支出 861.96萬元,其中人員經(jīng)費603.18 萬元,包括基本工資、津貼、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼,公用經(jīng)費258.78萬元,包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、被裝購置費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他商品和服務(wù)支出、其他資本性支出。
(七)“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2016年“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出4.89萬元,其中:因公出國(境)費用、公務(wù)接待費 1.39 萬元、公務(wù)用車購置費 0 萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費3.5萬元。公務(wù)用車購置數(shù) 0 輛,公務(wù)用車保有數(shù)0 輛,國內(nèi)公務(wù)接待批次125個,國內(nèi)公務(wù)接待人數(shù)160人,比2015年“三公”經(jīng)費減少1 %。
(八)政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
洋港政府政府性基金支出 67萬元,用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出60萬元;教育彩票公益金7萬元。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年洋港政府運行經(jīng)費支出258.78萬元,比2015年減少4.66萬元,下降1.8 %,主要原因是政府人員調(diào)出。
(二)政府采購支出情況
2016年洋港政府政府采購支出總額 0 萬元,期中:政府采購貨物支出0 萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出 0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截止2016年12月31日,洋港政府共有車輛 1輛,一般公務(wù)用車 1 輛;單位價值 18萬元,大型設(shè)備0臺。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況
2016年,洋港政府共組織對 0個項目進(jìn)行了預(yù)算績效評價,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款 0萬元,占年初預(yù)算的 0 %,績效評價結(jié)果顯示,上述項目支出績效情況較為理想,均達(dá)到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)。