一、部門概況 (一)主要職責(zé) 落實兌現(xiàn)各級惠農(nóng)補(bǔ)助資金,對農(nóng)民負(fù)擔(dān)和農(nóng)村政策實施監(jiān)管;圍繞鄉(xiāng)鎮(zhèn)財源建設(shè)搞好服務(wù);農(nóng)村財務(wù)管理指導(dǎo)、監(jiān)督和審計,依法代理村級財務(wù),財政項目資金管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)財務(wù)代理;鄉(xiāng)鎮(zhèn)公有資產(chǎn)管理利用及村級集體資產(chǎn)監(jiān)督管理;財政預(yù)算編制、執(zhí)行及管理。
(二)部門決算單位構(gòu)成 從決算構(gòu)成單位來看,陶港財政所部門決算由單位本級決算組成。期中事業(yè)單位1個,全額撥款事業(yè)單位1 個。
二、部門2016年部門決算表三、2016年部門決算情況說明
(一)部門收入支出決算情況說明
部門2016年度決算總收入138.5萬元。其中:財政撥款收入108.5萬元、其他收入30萬元。比2015年減少18萬元。主要原因是人員的變動。
決算總支出138.5 萬元。其中:基本支出138.5 萬元、項目支出 萬元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 萬元。比2015年減少18萬元。主要原因是人員的變動。
(二)收入決算情況說明
本年收入合計138.5萬元,其中:財政撥款收入108.5萬元,占78.3%;事業(yè)收入 0 萬元,占 0 %;經(jīng)營收入 0 萬元,占 0 %;其他收入30萬元,占21.7%。
(三)支出決算情況說明
本年支出合計138.5萬元,其中:基本支出138.5萬元,占100%;項目支出0萬元,占 0 % ;經(jīng)營支出 0 萬元,占 0 %。
(四)財政撥款收入支出決算總表說明
陶港財政所財政撥款收入總決算108.5萬元,比2015年相比減少18萬元,財政撥款支出總決算108.5萬元,比比2015年相比減少18萬元。主要原因是人員變動。
(五)公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2016年部門決算公共預(yù)算財政撥款基本支出108.5 萬元。公共預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類情況如下:
一、一般公共服務(wù)支出類104.4萬元,占本年支出96.2%
二、公共安全支出類 0 萬元,占本年支出 0 %
三、教育支出類 0 萬元,占本年支出 0 %
四、科學(xué)技術(shù)類 0 萬元,占本年支出 0 %
五、文化體育與傳媒支出類 0 萬元,占本年支出0 %
六、社會保障和就業(yè)支出類4.1萬元,占本年支出3.8%
七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出類 0 萬元,占本年支出 0 %
八、節(jié)能環(huán)保支出類 0 萬元,占本年支出 0 %
九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出類 0 萬元,占本年支出 0 %
十、農(nóng)林水事務(wù)支出類 0 萬元,占本年支出 0 %
十一、交通運輸支出類 0 萬元,占本年支出 0 %
十二、資源勘探信息支出類 0 萬元,占本年支出 0 %
(六)公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
公共預(yù)算財政撥款基本支出108.51萬元,其中人員經(jīng)費98.24萬元,包括基本工資、津貼、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼,公用經(jīng)費 10.27萬元,包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、被裝購置費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他商品和服務(wù)支出、其他資本性支出。