一、部門概況 (一)主要職責(zé) 一、貫徹執(zhí)行黨和國家、省、市、縣關(guān)于科技工作的方針政策和法規(guī),組織制訂全縣科技發(fā)展和加快科技進(jìn)步,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策性措施,并監(jiān)督執(zhí)行;研究提出科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展的重大問題,會同有關(guān)部門研究制訂全縣科技體制改革的政策措施,組織推進(jìn)科技體制改革工作。
二、組織制訂全縣科技發(fā)展規(guī)劃,編制并組織實施國家、省、市、縣科技項目計劃,開展科技項目的示范和新品種、新技術(shù)、新工藝的推廣,促進(jìn)科技成果的轉(zhuǎn)化,推動科技事業(yè)發(fā)展。研究確定科技優(yōu)先發(fā)展的領(lǐng)域和重點行業(yè),組織制訂相關(guān)政策,促進(jìn)“科教興縣”戰(zhàn)略的實施。會同有關(guān)部門做好鎮(zhèn)、場、廠礦企業(yè)及縣直有關(guān)單位黨政一把手科技進(jìn)步目標(biāo)責(zé)任制考核組織工作,強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)科技意識,抓好“一把手”工程。
三、研究科技投入的政策措施,優(yōu)化科技資源配置,負(fù)責(zé)歸口管理審批科技“三項費(fèi)用”和科學(xué)事業(yè)費(fèi)。會同有關(guān)部門搞好縣校聯(lián)姻,抓好科技對接,引進(jìn)新技術(shù)、新成果,加快科技成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用,不斷推進(jìn)科技進(jìn)步。
四、歸口管理全縣技術(shù)市場;負(fù)責(zé)《專利法》、《科技進(jìn)步法》等法律實施工作的監(jiān)督落實。負(fù)責(zé)全縣科技成果的登記、鑒定、獎勵、推廣、專利的審查受理和知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)和協(xié)調(diào)工作。歸口管理全縣民營科技型經(jīng)濟(jì)實體。
五、歸口管理全縣科技外事工作,協(xié)同有關(guān)部門組織技術(shù)出口、技術(shù)引進(jìn)和消化吸收創(chuàng)新工作,發(fā)展同縣外科技團(tuán)體和科技工作者的友好交往。
六、歸口管理全縣科技信息工作,指導(dǎo)科技第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展;負(fù)責(zé)全縣科研條件、科技檔案、科技統(tǒng)計管理工作。配合開展全縣科學(xué)技術(shù)普及工作,研究制定科普工作規(guī)劃、計劃,健全建立科普工作網(wǎng)絡(luò)。接受委托,承擔(dān)科學(xué)決策咨詢論證,提出決策意見。
七、開展多種形式的技術(shù)培訓(xùn),積極引進(jìn)科技人才;聘請專家廣泛開展對技術(shù)帶頭人、青壯年勞動力、示范戶、示范村等多形式多層次的培訓(xùn)工作;重視科技人員繼續(xù)教育,使其知識不斷更新;會同有關(guān)部門制定全縣科技人員管理、引進(jìn)人才的有關(guān)政策和評選優(yōu)秀科技工作者、拔尖人才及科技副鄉(xiāng)鎮(zhèn)長的選派工作。
(二)部門決算單位構(gòu)成 從決算構(gòu)成單位來看,陽新縣科學(xué)技術(shù)局部門決算由單位本級決算和納入決算匯編范圍的0個下屬單位決算組成。期中行政單位1 個,參照公務(wù)員管理事業(yè)單位 0 個,全額撥款事業(yè)單位 1 個。
二、部門2016年部門決算表三、2016年部門決算情況說明
(一)部門收入支出決算情況說明
部門2016年度決算總收入444.84萬元。其中:財政撥款收入444.84萬元、事業(yè)收入0萬元、經(jīng)營收入0萬元、其他收入0 萬元,用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0萬元,上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。比2015增加170.31萬元。主要原因是人員工資增加及項目經(jīng)費(fèi)增加。
決算總支出444.84萬元。其中:基本支出30.24萬元、項目支出388.09萬元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15.33萬元。比2015年增加170.31萬元。主要原因是人員工資支出增加及項目經(jīng)費(fèi)支出增加。
(二)收入決算情況說明
本年收入合計444.84萬元,其中:財政撥款收入444.84萬元,占100 %;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0 %;其他收入0萬元,占0 %。
(三)支出決算情況說明
本年支出合計444.84萬元,其中:基本支出56.75萬元,占12.76%;項目支出388.09萬元,占87.24%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。
(四)財政撥款收入支出決算總表說明
陽新縣科學(xué)技術(shù)局財政撥款收入總決算444.84萬元,比2015年相比增加170.31萬元,財政撥款支出總決算444.84萬元,比比2015年相比增加170.31萬元。主要原因是人員工資增加及項目經(jīng)費(fèi)增加。
(五)公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2016年部門決算公共預(yù)算財政撥款基本支出429.52萬元。公共預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類情況如下:
一、一般公共服務(wù)支出類 30.24萬元,占本年支出7 %
二、科學(xué)技術(shù)類388.09萬元,占本年支出90 %
三、社會保障和就業(yè)支出類10.71萬元,占本年支出2 %
四、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出類 0.48萬元,占本年支出1 %
(六)公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
公共預(yù)算財政撥款基本支出264.33萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)211.67萬元,包括基本工資、津貼、社會保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼,公用經(jīng)費(fèi) 52.66萬元,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購置費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、其他資本性支出。
(七)“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財政撥款支出1.31萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)用0、公務(wù)接待費(fèi)1.31萬元、公務(wù)用車購置費(fèi)0 萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0萬元。公務(wù)用車購置數(shù) 0 輛,公務(wù)用車保有數(shù) 0 輛,國內(nèi)公務(wù)接待批次 個,國內(nèi)公務(wù)接待人數(shù)300人,比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)減少69.68 %。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年陽新縣科技局運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出52.66萬元,比2015年增加10.9309萬元,增長26.19 %,主要原因是項目申報、招商引資活動增加。
(二)政府采購支出情況
2016年陽新縣科技局政府采購支出總額0萬元,期中:政府采購貨物支出 萬元,政府采購工程支出 0 萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截止2016年12月31日,陽新縣科技局共有車輛 0 輛,一般公務(wù)用車 0輛;單位價值0 萬元,大型設(shè)備0臺。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況
2016年,陽新縣科技局共組織對 3個項目進(jìn)行了預(yù)算績效評價,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款444.84萬元,占年初預(yù)算的100%,績效評價結(jié)果顯示,上述項目支出績效情況較為理想,均達(dá)到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)。
名詞解釋
一、財政補(bǔ)助收入:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入:指除“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、一般公共服務(wù)(類)行政運(yùn)行(項):指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
五、一般公共服務(wù)(類)一般行政管理事務(wù)(項):指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于開展立法調(diào)研、財政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨(dú)設(shè)置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。
六、一般公共服務(wù)(類)機(jī)關(guān)服務(wù)(項):指縣單位服務(wù)中心為機(jī)關(guān)提供辦公樓日常維修、維護(hù)等后勤保障服務(wù)的支出。
七、一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項):指單位用于其他一般公共服務(wù)方面的支出。
八、教育(類)普通教育(款)高等教育(項):指單位支持地方高校的重點發(fā)展和特色辦學(xué),組織專家對省屬院校申報的建設(shè)規(guī)劃和項目預(yù)算進(jìn)行評審等相關(guān)工作的支出。
九、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指單位用于離退休人員的支出、退休人員支出,以及提供管理服務(wù)工作的離退休干部處的支出。
十、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項):指單位用于離退休方面的其他支出。
十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):指單位用于機(jī)關(guān)干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。
十二、住房保障(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項):指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn),對無房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房分配貨幣化補(bǔ)貼資金。
十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十四、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等)。
十五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi):是指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。