名稱 | 2025年陽新縣鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心預算公開情況說明 | ||||
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索引號 | 000014349/2025-38031 | 發(fā)布日期 | 2025-05-22 | 發(fā)布機構(gòu) | 縣鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務 | 所屬機構(gòu) |
目??錄
一、單位主要職責
二、機構(gòu)設置情況
三、預算收支及增減變化情況
四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況
六、政府采購預算安排情況
七、國有資產(chǎn)占用情況
八、重點項目預算績效情況
九、其他需要說明的情況
十、專業(yè)名詞解釋
一、單位主要職責
陽新縣鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心主要職責是:
1、貫徹執(zhí)行黨和政府鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作的方針、政策,擬定全縣鄉(xiāng)村振興工作的政策、措施,并負責實施和監(jiān)督檢查。
2、制定全縣鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接長期規(guī)劃和年度實施計劃,并負責組織實施。
3、協(xié)調(diào)解決鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作中的重大問題,指導全縣鄉(xiāng)村開展工作,總結(jié)推廣工作中的典型經(jīng)驗。
4、會同有關(guān)部門考察、論證、篩選、審定鄉(xiāng)村振興項目,建立項目庫。做好項目實施中的組織、協(xié)調(diào)及檢查驗收工作。
5、爭取國家扶持資金,根據(jù)上級和本級政府關(guān)于各類資金、物質(zhì)管理和使用辦法,協(xié)調(diào)有關(guān)部門,管好用好各類資金和物資,監(jiān)督檢查使用情況。
6、組織動員全縣開展社會扶貧濟困活動,制定開展扶貧濟困活動的規(guī)劃和部門對口幫扶計劃,組織和協(xié)調(diào)對口幫扶工作。
7、擬定脫貧村干部培訓規(guī)劃,負責農(nóng)村貧困勞動力轉(zhuǎn)移技能、農(nóng)業(yè)實用技術(shù)培訓的“雨露計劃”工作,參與實施貧困地區(qū)人才扶貧計劃。
8、負責全縣脫貧戶監(jiān)測和幫扶統(tǒng)計分析,并聯(lián)系相關(guān)部門制定幫扶措施。
9、完成上級交辦的其他事項
二、機構(gòu)設置情況
陽新縣鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心為陽新縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門的二級預算單位,由0個參公管理事業(yè)單位及1個公益類事業(yè)單位合并編制報表。內(nèi)設綜合股、項目建設股、信息股、鄉(xiāng)村促進股、政策服務股等5個機構(gòu)。
參照公務員法管理事業(yè)單位0個。分別為:0;
公益一類事業(yè)單位1個。分別為:陽新縣鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心;
公益二類事業(yè)單位0個。分別為:0。
三、預算收支及增減變化情況
1.預算收入情況:2025年本年收入預算為289.1萬元,比上年減少230.3萬元,減少44.34%。其中,經(jīng)費撥款289.1萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,其他收入0萬元。
收入減少原因:機構(gòu)改革后人員分流,且由一級部門變成縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局二級部門后,相關(guān)預算標準也相應減少。
2.預算支出情況:2025年本年支出預算289.1萬元,比上年減少230.3萬元,減少44.34%。其中:基本支出286.1萬元,占總支出的98.96%;項目支出3萬元,占總支出的1.03%。本年支出構(gòu)成為:基本支出286.1萬元,占本年支出98.96%;項目支出3萬元,占本年支出1.03%。
支出減少原因:(1)2025年基本支出比上年減少230.3萬元,主要是機構(gòu)改革后人員分流,且由一級部門變成縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局二級部門后,相關(guān)預算標準也相應減少;
(2)2025年項目支出比上年增加0萬元,主要增減原因為:不變。
3.2025年無政府性基金預算支出,無舉借政府債務的情況,與上年一致。
四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2025年機關(guān)運行經(jīng)費預算總額為19.92萬元,與上年相比減少29.9萬元,減少60%。減少原因主要是:一是機構(gòu)改革后人員分流,且由一級部門變成縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局二級部門后,相關(guān)預算標準也相應減少;二是依據(jù)機關(guān)運行實際足額編列水電費、維修(護)費、委托業(yè)務費等。其中,辦公費5.84萬元,印刷費0萬元,水費0萬元,電費0萬元,郵電費0萬元,物業(yè)管理費0萬元,差旅費2萬元,因公出國(境)費0萬元,維修(護)費0萬元,會議費0萬元,培訓費0萬元,公務接待費0萬元,勞務費0萬元,委托業(yè)務費0萬元,工會經(jīng)費2.39萬元,福利費1.3萬元,公務用車運行維護費4萬元,其他交通費0.66萬元,其他商品和服務支出3.73萬元。
五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況
2025年“三公”經(jīng)費一般公共預算總額4萬元,比上年預算減少0萬元,減少0%。主要是無公務接待和因公出國(境)費用,公務用車購置及運行費與上年一致,分別如下:
1.公務接待費0萬元,比上年減少0萬元,減少0%。主要原因是無公務接待費。
2.公務用車購置及運行費4萬元,比上年減少0萬元,減少0%。其中:
公務用車購置費0元,與上年持平,主要原因是無公務用車購置計劃;
公務用車運行費4萬元,比上年減少0萬元,減少0%,主要原因是進一步加強公務車加油、維修、使用管理。
3.因公出國(境)費0萬元,與上年持平。主要是無因公出國(境)計劃。
六、政府采購預算安排情況
根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準(2021年)》要求,2025年編制政府采購預算0萬元,比上年度增加0萬元,增加了0%。增加的主要原因:一是無;二是無;三是無。
其中:貨物類政府采購預算0萬元,主要是集中采購0支出;工程類政府采購預算0萬元,主要是0支出;服務類政府采購預算0萬元,主要是0支出。
七、國有資產(chǎn)占用情況
2025年占有房屋面積0平方米,大型專用設備數(shù)量為0,現(xiàn)有公務用車1輛。
土地、房屋及構(gòu)筑物:無
通用設備:無
專用設備:無
文物和陳列品:無
圖書、檔案:1個
家具、用具、裝具及動植物:107個
八、重點項目預算績效情況
本單位無重點項目
九、其他需要說明的情況
(一)對空表的說明:
1.由于本單位沒有政府性基金預算支出,因此表格為空;
2.由于本單位沒有國有資本經(jīng)營預算支出,因此表格為空。
(二)對其他情況的說明:
無
十、專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
3.政府采購:是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。
4.財政撥款(補助)收入:指從同級財政部門取得的財政預算資金。
5.其他收入:指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金
6.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
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