名稱 | 2025年陽新縣洋港鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心預算公開情況說明 | ||||
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索引號 | 000014349/2025-37445 | 發(fā)布日期 | 2025-05-20 | 發(fā)布機構 | |
文號 | 文件分類 | 所屬機構 |
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一、單位主要職責
二、機構設置情況
三、預算收支及增減變化情況
四、機關運行經(jīng)費安排情況
五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況
六、政府采購預算安排情況
七、國有資產(chǎn)占用情況
八、重點項目預算績效情況
九、其他需要說明的情況
十、專業(yè)名詞解釋
一、單位主要職責
陽新縣洋港鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心主要職責是:
1.根據(jù)法律法規(guī)和省政府授權相對集中行使行政處罰權,在法定授權范圍內(nèi)以鎮(zhèn)名義開展執(zhí)法工作;
2.負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)指揮轄區(qū)內(nèi)執(zhí)法力量和資源,開展聯(lián)合執(zhí)法工作;
3.對應指導的部門為上級城市管理、市場監(jiān)管、生態(tài)保護、文化市場、交通運輸、農(nóng)業(yè)、應急管理等具有行政執(zhí)法權的部門;
二、機構設置情況
陽新縣洋港鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心為陽新縣洋港鎮(zhèn)人民政府部門的二級預算單位。
公益一類事業(yè)單位1個。分別為:陽新縣洋港鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心;
三、預算收支及增減變化情況
1.預算收入情況:2025年本年收入預算為64.4萬元,比上年增加11.8萬元,增加18.32%。其中,經(jīng)費撥款64.4萬元。
收入增加原因:單位招聘兩名工作人員,增加預算。
2.預算支出情況:2025年本年支出預算64.4萬元,比上年增加11.8萬元,增加18.32%。其中:基本支出59.4418萬元,占總支出的92.3%;項目支出4.9582萬元,占總支出的7.7%。本年支出構成為:城鄉(xiāng)社區(qū)支出64.4萬元,占本年支出100%。
支出增加原因:(1)2025年基本支出比上年增加14.5518萬元,主要是人員變動,部分預算口徑調(diào)整;
(2)2025年項目支出比上年減少2.7518萬元,主要增減原因為:人員變動,部分預算口徑調(diào)整。
3.2025年無政府性基金預算支出,無舉借政府債務的情況,與上年一致。
四、機關運行經(jīng)費安排情況
2025年機關運行經(jīng)費預算總額為4.13萬元,與上年相比增加1.03萬元,增加33.22%。增加主要是:一新進職工及預算口徑調(diào)整;二是依據(jù)機關運行實際足額編列水電費、維修(護)費、委托業(yè)務費等。其中,辦公費2萬元、工會經(jīng)費0.62萬元、福利費0.31、,其他商品和服務支出1.2萬元。
五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況
2025年“三公”經(jīng)費一般公共預算總額0萬元,比上年預算減少(增加)0萬元,減少(增加)0%,分別如下:
1.公務接待費0萬元,比上年減少0萬元,減少0%。主要原因是事業(yè)單位無此項支出。
2.公務用車購置及運行費0萬元,比上年減少(增加)0萬元,減少(增加)0%。其中:
公務用車購置費0元,與上年持平,主要原因是無公務用車購置計劃;
公務用車運行費0萬元,比上年減少0萬元,減少0%,主要原因是進一步加強公務車加油、維修、使用管理。
3.因公出國(境)費0萬元,與上年持平。主要是無因公出國(境)計劃。
六、政府采購預算安排情況
根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準(2021年)》要求,2025年編制政府采購預算0萬元。
其中:貨物類政府采購預算0萬元,主要是集中采購0支出;工程類政府采購預算0萬元;服務類政府采購預算0萬元。
七、國有資產(chǎn)占用情況
2025年占有房屋面積0平方米,大型專用設備數(shù)量為0,現(xiàn)有公務用車0輛。
土地、房屋及構筑物:無;
通用設備:無;
專用設備:無;
文物和陳列品:無;
圖書、檔案:無;
家具、用具、裝具及動植物:無。
八、重點項目預算績效情況
“執(zhí)法隊事務發(fā)展項目”主要是保障基層綜合執(zhí)法中心預算外各項業(yè)務工作的開展,2025年預算安排4.9582萬元,其中,4.9582萬元資金來源為當年一般公共預算財政撥款。該項目績效總目標是通過本項目的實施,治違控違拆違、市場整治等執(zhí)法實施范圍覆蓋整個鎮(zhèn)區(qū)。
九、其他需要說明的情況
(一)對空表的說明:
1.本單位為公益一類事業(yè)單位,無政府性基金預算支出表,因此表格為空;
2.本單位為公益一類事業(yè)單位,無國有資本經(jīng)營預算支出,因此表格為空。
(二)對其他情況的說明:
無
十、專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
3.政府采購:是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。
4.財政撥款(補助)收入:指從同級財政部門取得的財政預算資金。
5.其他收入:指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金
6.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
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