名稱 | 2025年陽新縣洋港鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算公開情況說明 | ||||
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索引號 | 000014349/2025-37439 | 發(fā)布日期 | 2025-05-20 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | |
文號 | 文件分類 | 所屬機(jī)構(gòu) |
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一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算收支及增減變化情況
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
六、政府采購預(yù)算安排情況
七、國有資產(chǎn)占用情況
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況
九、其他需要說明的情況
十、專業(yè)名詞解釋
一、部門主要職責(zé)
1.促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,增加農(nóng)民收入。宣傳、貫徹、落實(shí)黨的強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策,維護(hù)農(nóng)村基本經(jīng)營制度;指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展;推進(jìn)農(nóng)村市場經(jīng)濟(jì)體系建設(shè);組織開展農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);指導(dǎo)農(nóng)民抓好糧食生產(chǎn),提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平;做好農(nóng)村土地規(guī)劃和土地承包管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理,推動農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整;為農(nóng)民提供科普培訓(xùn)、技術(shù)技能培訓(xùn)和市場信息服務(wù),幫助農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè),促進(jìn)農(nóng)民增收。
2.強(qiáng)化公共服務(wù),著力改善民生。發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè),搞好農(nóng)村義務(wù)教育、公共衛(wèi)生事業(yè);指導(dǎo)村鎮(zhèn)規(guī)劃與建設(shè),改善農(nóng)村人畜飲水、道路等基礎(chǔ)設(shè)施;提高農(nóng)村人口素質(zhì);指導(dǎo)農(nóng)村文化體育活動,豐富農(nóng)民業(yè)余生活;及時(shí)上報(bào)和積極處置重大社情、疫情和險(xiǎn)情,組織搶險(xiǎn)救災(zāi)、優(yōu)撫救助、扶貧救濟(jì)。
3.加強(qiáng)社會管理,維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。加強(qiáng)社會治安綜合治理,維護(hù)農(nóng)村社會公平正義,保障農(nóng)民合法權(quán)益;積極開展普法教育,增強(qiáng)農(nóng)民法治意識;及時(shí)處理來信來訪,了解上報(bào)社情民意;積極開展民事調(diào)解,排查化解矛盾糾紛,維護(hù)農(nóng)村社會穩(wěn)定。
4.推進(jìn)基層民主,促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村黨的基層組織建設(shè),鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政地位;組織好農(nóng)村村民委員會換屆選舉,指導(dǎo)村民自治,推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè);完善民主議事制度,推進(jìn)農(nóng)村村務(wù)公開,引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理;促進(jìn)社會組織健康發(fā)展,增強(qiáng)社會自治功能。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從預(yù)算構(gòu)成單位來看,陽新縣洋港鎮(zhèn)部門預(yù)算由1個(gè)單位本級預(yù)算單位和4個(gè)二級預(yù)算單位組成。其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè),全額撥款事業(yè)單位4個(gè)。其中包括:
1、陽新縣洋港鎮(zhèn)人民政府本級
2、陽新縣財(cái)政局洋港財(cái)政所
3、陽新縣洋港鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心
4、陽新縣洋港鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心
5、陽新縣洋港鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心
三、預(yù)算收支及增減變化情況
1.預(yù)算收入情況:2025年本年收入預(yù)算為940萬元,比上年增加69.5萬元,增加7.9%。其中,經(jīng)費(fèi)撥款940萬元,其他收入0萬元。
收入增加原因:新增2個(gè)事業(yè)單位及人員變動。
2.預(yù)算支出情況:2025年本年支出預(yù)算940萬元,比上年增加69.5萬元,增加7.9%。其中:基本支出895.78萬元,占總支出的95.29%;項(xiàng)目支出44.22萬元,占總支出的4.71%。本年支出構(gòu)成為:一般公共服務(wù)支出940萬元,占本年支出100%。
支出增加原因:新增2個(gè)事業(yè)單位及人員變動。
3.2025年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況,與上年一致。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為83.96萬元,與上年相比增加10.34萬元,增加14.04%。增加主要是:一是新增2個(gè)事業(yè)單位及人員變動。;二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中,辦公費(fèi)26.4萬元,電費(fèi)5萬元,差旅費(fèi)2萬元,維修(護(hù))費(fèi)1萬元,工會經(jīng)費(fèi)7.53萬元,福利費(fèi)3.85萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬元,其他交通費(fèi)20.87萬元,其他商品和服務(wù)支出12.81萬元。
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額4.5萬元,與上年預(yù)算持平,主要是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算,分別如下:
1.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,與上年預(yù)算持平,主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)行零招待;
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.5萬元,與上年預(yù)算持平。其中:
公務(wù)用車購置費(fèi)0元,與上年持平,主要原因是無公務(wù)用車購置計(jì)劃;
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.5萬元,與上年預(yù)算持平。主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)車加油、維修、使用管理。
3.因公出國(境)費(fèi)0萬元,與上年持平。主要是無因公出國(境)計(jì)劃。
六、政府采購預(yù)算安排情況
根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)(2021年)》要求,2025年編制政府采購預(yù)算1萬元,與上年持平。
其中:貨物類政府采購預(yù)算1萬元,主要是集中采購辦公家電支出。
七、國有資產(chǎn)占用情況
2025年占有房屋面積7475平方米,大型專用設(shè)備數(shù)量為0,現(xiàn)有公務(wù)用車3輛。
土地、房屋及構(gòu)筑物:政府辦公樓、民政辦公樓、政府新辦公樓、政府食堂、經(jīng)貿(mào)辦辦公樓、福利院辦公樓、自來水廠辦公用房、自來水廠業(yè)務(wù)用房、石獅子、財(cái)政宿舍樓、財(cái)政綜合樓、城建綜合樓、廣播綜合樓、畜牧服務(wù)樓、水利附屬平房、水利綜合樓、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心綜合樓。
通用設(shè)備:辦公電腦、打印機(jī)、取暖器、空調(diào)、冰箱、高拍儀、掃描儀。
專用設(shè)備:無文物和陳列品:無圖書、檔案:無家具、用具、裝具及動植物:辦公桌椅
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目。
九、其他需要說明的情況
無
十、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
3.政府采購:是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。
4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:指從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
5.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金
6.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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