名稱 | 2025年陽新縣自然資源和規(guī)劃局預(yù)算公開情況說明 | ||||
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索引號 | 000014349yx_zrzyhghj/2025-00262 | 發(fā)布日期 | 2025-05-09 | 發(fā)布機構(gòu) | 縣自然資源和規(guī)劃局 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務(wù) | 所屬機構(gòu) | 縣自然資源和規(guī)劃局 |
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一、部門(單位)主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算收支及增減變化情況
四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況
六、政府采購預(yù)算安排情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、重點項目預(yù)算績效情況
九、其他需要說明的情況
十、專業(yè)名詞解釋
一、陽新縣自然資源和規(guī)劃局主要職責(zé)
陽新縣自然資源和規(guī)劃局主要職責(zé)是:
1.履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé);負責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價;負責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作;
2.負責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作、自然資源的合理開發(fā)利用、建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施;
3.負責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù);組織實施最嚴格的耕地保護制度;負責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理;負責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作;
4.負責(zé)組織編制城市控制性詳細規(guī)劃和重點地區(qū)城市設(shè)計,并按規(guī)定權(quán)限審查、審批、報批負責(zé)建設(shè)工程規(guī)劃管理;負責(zé)測繪地理信息管理工作;負責(zé)森林資源監(jiān)督管理;
5.負責(zé)陸生野生動植物資源監(jiān)督管理;負責(zé)各類自然保護地的監(jiān)督管理;負責(zé)自然資源督察和行政執(zhí)法工作;負責(zé)全縣自然資源、林業(yè)和城鄉(xiāng)規(guī)劃人才隊伍建設(shè);
6.完成上級交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
陽新縣自然資源和規(guī)劃局(本級)為陽新縣自然資源和規(guī)劃局部門的一級預(yù)算單位,由39個參公管理事業(yè)單位及合并編制報表。內(nèi)設(shè)辦公室(信訪股)、自然資源調(diào)查監(jiān)測和確權(quán)登記股、法規(guī)股(行政審批服務(wù)股)、自然資源權(quán)益和利用股、國土空間規(guī)劃股(測繪地理信息股)、建設(shè)規(guī)劃管理股、國土空間用途管制股、造林綠化和生態(tài)修復(fù)股、地質(zhì)勘查和礦業(yè)權(quán)管理股、森林資源管理股、自然保護地和濕地保護管理股、自然資源督察辦公室(執(zhí)法監(jiān)督股)、財務(wù)股、機關(guān)黨委(政工股)、離退休干部股等15個機構(gòu)。公益一類事業(yè)單位35個。分別為:陽新縣林業(yè)服務(wù)中心、陽新縣規(guī)劃服務(wù)中心、陽新縣土地整理中心、陽新縣土地收購儲備中心、陽新縣自然資源權(quán)益交易中心、陽新縣地勘基金中心、陽新縣自然資源執(zhí)法監(jiān)察大隊、陽新縣露天礦山服務(wù)中心、陽新縣不動產(chǎn)登記中心、陽新縣自然資源權(quán)屬爭議調(diào)解中心、陽新縣自然資源衛(wèi)星影像圖片服務(wù)中心、陽新縣自然資源和規(guī)劃局重點項目服務(wù)中心、陽新縣森林病蟲防治檢疫中心、陽新縣森林防火服務(wù)中心、陽新縣地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急防治中心、陽新縣征地事務(wù)所、陽新縣自然資源和規(guī)劃信息技術(shù)和檔案服務(wù)中心、陽新縣自然資源和規(guī)劃局城東自然資源和規(guī)劃所、陽新縣自然資源和規(guī)劃局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)自然資源和規(guī)劃所、陽新縣自然資源和規(guī)劃局興國城區(qū)自然資源和規(guī)劃所、陽新縣自然資源和規(guī)劃局富池自然資源和規(guī)劃所、陽新縣自然資源和規(guī)劃局王英自然資源和規(guī)劃所、陽新縣自然資源和規(guī)劃局黃顙口自然資源和規(guī)劃所、陽新縣自然資源和規(guī)劃局白沙自然資源和規(guī)劃所、陽新縣自然資源和規(guī)劃局三溪自然資源和規(guī)劃所、陽新縣自然資源和規(guī)劃局楓林自然資源和規(guī)劃所、陽新縣自然資源和規(guī)劃局木港自然資源和規(guī)劃所、陽新縣自然資源和規(guī)劃局排市自然資源和規(guī)劃所、陽新縣自然資源和規(guī)劃局陶港自然資源和規(guī)劃所、陽新縣自然資源和規(guī)劃局浮屠自然資源和規(guī)劃所、陽新縣自然資源和規(guī)劃局龍港自然資源和規(guī)劃所、陽新縣自然資源和規(guī)劃局洋港自然資源和規(guī)劃所、陽新縣自然資源和規(guī)劃局半壁山自然資源和規(guī)劃所、陽新縣自然資源和規(guī)劃局荊頭山自然資源和規(guī)劃所、陽新縣自然資源和規(guī)劃局率洲自然資源和規(guī)劃所。
公益二類事業(yè)單位4個。分別為:陽新縣林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院、陽新縣國有七峰山林場、陽新縣國有月山林場、陽新縣經(jīng)濟林示范場。
三、預(yù)算收支及增減變化情況
1.預(yù)算收入情況:2025年本年收入預(yù)算為9735.6萬元,比上年減少194.4萬元,減少1.96%。其中,經(jīng)費撥款6735.6萬元,財政專戶管理資金收入3000萬元,其他收入0萬元。
收入減少原因:財政經(jīng)費撥款減少。
2.預(yù)算支出情況:2025年本年支出預(yù)算9735.6萬元,比上年減少194.4萬元,減少1.96%。其中:基本支出7884.60萬元,占總支出的80.99%;項目支出1851萬元,占總支出的19.01%。本年支出構(gòu)成為:一般公共服務(wù)支出30萬元,占本年支出0.31%;農(nóng)林水支出507萬元,占本年支出5.21%;自然資源海洋氣象等支出9198.60萬元,占本年支出94.48%。
支出減少原因:(1)2025年基本支出比上年減少195萬元,主要是:退休人員增加及壓縮各項公用經(jīng)費,嚴格執(zhí)行財政預(yù)算管理規(guī)定。
(2)2025年項目支出比上年減少0萬元,與上年持平。主要增減原因為:嚴格執(zhí)行財政預(yù)算管理規(guī)定。
3.2025年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況,與上年一致。
四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2025年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為907.04萬元,與上年相比減少50.35萬元,減少5.26%。減少原因主要是:一是嚴格執(zhí)行預(yù)算管理規(guī)定,壓縮機關(guān)各項運行經(jīng)費開支;二是依據(jù)機關(guān)運行實際足額編列水電費、維修(護)費、委托業(yè)務(wù)費等。其中:辦公費63.4萬元,水費17萬元,電費50萬元,郵電費30萬元,物業(yè)管理費221.38萬元,公務(wù)接待費45.6萬元,工會經(jīng)費80.23萬元,福利費46.4萬元,公務(wù)用車運行維護費104萬元,其他交通費38.21萬元,其他商品和服務(wù)支出210.83萬元。
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況
2025年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額149.6萬元,比上年預(yù)算減少0萬元,減少0%。主要是嚴格執(zhí)行預(yù)算管理規(guī)定,壓縮“三公經(jīng)費”開支,分別如下:
1.公務(wù)接待費45.6萬元,比上年減少0萬元,減少0%。主要原因是嚴格執(zhí)行預(yù)算管理規(guī)定,壓縮“公務(wù)接待”開支。
2.公務(wù)用車購置及運行費104萬元,比上年減少0萬元,減少%。其中:
公務(wù)用車購置費0元,與上年持平,主要原因是無公務(wù)用車購置計劃;
公務(wù)用車運行費104萬元,比上年減少0萬元,減少0%,與上年持平。主要原因是進一步加強公務(wù)車加油、維修、使用管理。
3.因公出國(境)費0萬元。主要是無因公出國(境)計劃。
六、政府采購預(yù)算安排情況
根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準(2021年)》要求,2025年編制政府采購預(yù)算396萬元,比上年度減少115萬元,減少22.5%。減少的主要原因:一是辦公設(shè)備逐漸配備齊全;二是逐步完善辦公網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)更新等。
其中:貨物類政府采購預(yù)算197.20萬元,主要是集中采購197.2支出;工程類政府采購預(yù)算0萬元,主要是0支出;服務(wù)類政府采購預(yù)算198.8萬元,主要是宣傳印刷類支出。
七、國有資產(chǎn)占用情況
2025年占有房屋面積78678.66平方米,大型專用設(shè)備數(shù)量為0,現(xiàn)有公務(wù)用車37輛。
土地、房屋及構(gòu)筑物:擁有房屋總面積35851.43平方米,價值2593.09萬元。
通用設(shè)備:擁有設(shè)備1989臺/套,價值1522.45萬元。
專用設(shè)備:無。
文物和陳列品:無。
圖書、檔案:。無
家具、用具、裝具及動植物:擁有家具、用具2822臺/套,價值265.46萬元。
八、重點項目預(yù)算績效情況
本年度無重點項目預(yù)算績效情況
九、其他需要說明的情況
(一)對空表的說明:
1.本年度無政府性基金預(yù)算支出情況,因此表格為空;
2.本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況,因此表格為空;
(二)對其他情況的說明:
2025年本級財政項目支出安排1851萬元,與上年持平,具體安排情況如下:
1、森林資源管理經(jīng)費1萬元。
2、國有林場工作經(jīng)費450萬元
3、地質(zhì)礦產(chǎn)資源與環(huán)境調(diào)查經(jīng)費30萬元
4、森林資源培育經(jīng)費3萬元
5、林業(yè)草原防火減災(zāi)經(jīng)費53萬元
6、林業(yè)管理與保護經(jīng)費195萬元
7、礦業(yè)權(quán)管理成本經(jīng)費179萬元
8、城鄉(xiāng)規(guī)劃經(jīng)費195萬元
9、二級單位和基層所管理經(jīng)費745萬元
十、專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
3.政府采購:是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。
4.財政撥款(補助)收入:指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
5.其他收入:指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金
6.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
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