名稱 | 陽新縣統(tǒng)計局2021年部門預算公開 | ||||
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索引號 | 000014349yx_czj/2021-00179 | 發(fā)布日期 | 2021-01-28 | 發(fā)布機構 | 縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務 | 所屬機構 | 縣財政局 |
目 錄
第一部分:部門基本情況
一、部門主要職責
二、部門預算單位構成
三、部門人員構成
第二部分: 部門2021年部門預算表
一、收入支出預算總表(表1)
二、收入預算表(表2)
三、支出預算表(表3)
四、財政撥款收入支出預算總表(表4)
五、一般公共預算財政撥款支出預算表(表5)
六、一般公共預算財政撥款基本支出預算表(表6)
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算表(表7)
八、政府性基金預算支出情況表(8)
第三部分:部門2021年預算情況說明
一、部門收入支出預算情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款收入支出預算情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出預算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算情況說明
八、政府采購預算情況說明
第四部分:名詞解釋
部門2021年部門預算
一、部門概況
(一)主要職責
1. 貫徹執(zhí)行國家有關統(tǒng)計法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,按照國家統(tǒng)計制度制定全縣統(tǒng)計工作規(guī)劃、規(guī)章和統(tǒng)計調查計劃,并組織實施。
2、承擔組織、領導、協(xié)調全縣統(tǒng)計工作,對全縣統(tǒng)計資料實行統(tǒng)一管理。
3、負責工業(yè)、商業(yè)、勞資、建筑業(yè)、服務業(yè)、固定資產(chǎn)投資、農(nóng)業(yè)及國內(nèi)生產(chǎn)總值核算等專業(yè)的月、季、年度統(tǒng)計調查。
4、收集、匯總、整理和提供有關調查的統(tǒng)計數(shù)據(jù),撰寫統(tǒng)計分析,向領導和有關部門提出咨詢建議。
5、負責編輯全縣年度統(tǒng)計年鑒,發(fā)布統(tǒng)計公報。
6、負責全縣主要經(jīng)濟指標考核的統(tǒng)計工作。按照國家、省、市統(tǒng)一部署,在縣政府領導下會同有關部門組織實施全縣人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等重大普查及各類臨時性調查項目,匯總、整理和提供有關的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
7、根據(jù)縣政府執(zhí)法責任制規(guī)定,開展統(tǒng)計法律、法規(guī)的宣傳教育,進行統(tǒng)計執(zhí)法檢查,查處統(tǒng)計違法案件,監(jiān)督統(tǒng)計法律、法規(guī)的實施。
8、承辦縣委、縣政府和市統(tǒng)計局交辦的其他事項。
(二)部門預算單位構成
從預算構成單位來看,陽新縣統(tǒng)計局預算由單位本級預算和納入預算匯編范圍的 2 個下屬單位預算組成。期中行政單位(事業(yè)單位) 1 個,參照公務員管理事業(yè)單位 1 個,全額撥款事業(yè)單位 2 個。
(三)部門人員構成
部門人員構成:本單位人員合計 35 人,其中在職 23 人,離退休 12 人;在職人員編制情況:全額財撥編制 22 人、包干(差額)編制 0 人、自籌編制 1 人。
二、部門2021年部門預算表
陽新縣統(tǒng)計局 2021年部門預算表
表一 陽新縣統(tǒng)計局 2021年收支預算總表
單位:萬元
收 入 | 支 出 | ||
項目 | 預算數(shù) | 項目 (按功能分類) | 預算數(shù) |
一、財政撥款收入 | 402.8 | 一、一般公共服務 | 402.8 |
期中:政府性基金預算財政撥款 | 二、公共安全 | ||
二、上級補助收入 | 三、教育支出 | ||
三、事業(yè)收入 | 四、科學技術支出 | ||
四、經(jīng)營收入 | 五、文化體育和傳媒支出 | ||
五、其他收入 | 六、社會保障和就業(yè)支出 | ||
七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | |||
八、節(jié)能環(huán)保支出 | |||
九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出 | |||
十、農(nóng)林水事務支出 | |||
十一、交通運輸支出 | |||
十二、資源勘探信息支出 | |||
十三、商業(yè)服務業(yè)等支出 | |||
十四、援助其他地區(qū)支出 | |||
十五、住房保障支出 | |||
十六、其他支出 | |||
十七、轉移性支出 | |||
本年收入合計 | 402.8 | 本年支出合計 | 402.8 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 結余分配 | ||
年初結轉結余 | 年末結轉結余 | ||
收入總計 | 402.8 | 支出總計 | 402.8 |
表二 陽新縣統(tǒng)計局 2021年收入預算總表
單位:萬元
收 入 | |
項 目 | 預算數(shù) |
財政撥款收入 | 402.8 |
其中:一般公共預算財政撥款 | 402.8 |
政府性基金預算財政撥款 | |
事業(yè)收入 | |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 | |
上級補助收入 | |
附屬單位上繳收入 | |
其他收入 | |
本年收入合計 | 402.8 |
上年結余(轉) | |
動用事業(yè)基金 | |
收入總計 | 402.8 |
表三 陽新縣統(tǒng)計局 2021年支出預算總表
單位:萬元
功能分類科目 | 合 計 | 其中 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 基本 支出 | 項目 支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單 位補助支出 | 上繳上級支出 | |
合計 | 402.8 | 402.8 | |||||
2010599 | 其他統(tǒng)計信息事務支出 | 165.8 | 165.8 | ||||
2010501 | 行政運行 | 229 | 229 | ||||
2010508 | 統(tǒng)計抽樣調查 | 8 | 8 | ||||
表四 陽新縣統(tǒng)計局 2021年財政撥款收支預算總表
單位:萬元
收 入 | 支 出 | ||
項目 | 預算數(shù) | 項目(按功能分類) | 預算數(shù) |
財政撥款收入 | 402.8 | 一般公共服務 | 402.8 |
其中:一般公共預算財政撥款 | 402.8 | 公共安全 | |
政府性基金預算財政撥款 | 教育 | ||
科學技術 | |||
文化體育與傳媒 | |||
社會保障和就業(yè) | |||
醫(yī)療衛(wèi)生 | |||
節(jié)能環(huán)保 | |||
城鄉(xiāng)社區(qū)事務 | |||
農(nóng)林水事務 | |||
交通運輸 | |||
資源勘探電力信息等事務 | |||
商業(yè)服務業(yè)等事務 | |||
國土資源氣象等事務 | |||
糧油物資管理事務 | |||
其他支出 | |||
本年收入合計 | 402.8 | 本年支出合計 | 402.8 |
上年結余(轉) | 結轉下年 | ||
收入總計 | 402.8 | 支出總計 | 402.8 |
表五 陽新縣統(tǒng)計局 2021年一般公共預算支出表
單位:萬元
功能分類 | 科目 | 合 計 | 其中 | |
科目編碼 | 科目名稱 | 基本支出 | 項目支出 | |
合計 | 402.8 | 402.8 | ||
2010599 | 其他統(tǒng)計信息事務支出 | 165.8 | 165.8 | |
2010501 | 行政運行 | 229 | 229 | |
2010508 | 統(tǒng)計抽樣調查 | 8 | 8 | |
表六 陽新縣統(tǒng)計局 2021年一般公共預算基本支出表
單位:萬元
經(jīng)濟分類科目 | 預算數(shù) | 其中 | ||
科目編碼 | 科目名稱 | 人員經(jīng)費 | 日常公用經(jīng)費 | |
合計 | 402.8 | 319.99 | 82.81 | |
2010599 | 統(tǒng)計普查 | 15 | 15 | |
2010599 | 統(tǒng)計經(jīng)費 | 50 | 50 | |
2010508 | 城市住房抽樣調查 | 5 | 5 | |
2010508 | 小微企業(yè)和個體經(jīng)營戶調查經(jīng)費 | 3 | 3 | |
2010501 | 辦公費 | 9.81 | 9.81 | |
2010599 | 統(tǒng)計協(xié)管員經(jīng)費 | 100.8 | 100.8 | |
2010501 | 人員經(jīng)費工資 | 219.01 | 219.01 | |
2010501 | 人員經(jīng)費 | 0.18 | 0.18 |
表七 陽新縣統(tǒng)計局 2021年財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
單位:萬元
項目 | 預算數(shù) |
合計 | 0 |
因公出國(境)費 | 0 |
公務接待費 | 0 |
公務用車購置及運行費 | 0 |
其中:公務用車運行維護費 | 0 |
公務用車購置費 | 0 |
表八 陽新縣統(tǒng)計局 2021年政府性基金預算支出表
單位:萬元 | ||||
功能分類科目 | 合 計 | 其中 | ||
科目編碼 | 科目名稱 | 基本支出 | 項目支出 | |
0 | 0 | 0 | ||
三、2021年部門預算情況說明
(一)部門收入支出預算情況說明
陽新縣統(tǒng)計局2021年所屬單位預算匯總預算總收入是 402.8 萬元,陽新縣統(tǒng)計局2021年度本級預算總收入 402.8萬元。其中:財政撥款收入 402.8 萬元、事業(yè)收入 萬元、經(jīng)營收入 0 萬元、其他收入 0 萬元,用事業(yè)基金彌補收支差額 0 萬元,上年度結轉結余 0 萬元。比2020年增加 69萬元。主要原因是 人員增加,工資增長。
陽新縣統(tǒng)計局2021年所屬單位預算匯總預算總支出是402.8 萬元,本級預算總支出 402.8萬元。其中:基本支出 402.8萬元、項目支出 0萬元、年末結轉和結余 萬元。比2020年增加 69萬元。主要原因是 人員增加,工資增長。
(二)收入預算情況說明
陽新縣統(tǒng)計局2021年所屬單位預算匯總總收入是 402.8萬元,本年本級收入合計 402.8 萬元,其中:財政撥款收入 402.8萬元,占 100 %;事業(yè)收入 0 萬元,占 0 %;經(jīng)營收入 0 萬元,占 0 %;其他收入0 萬元,占 0 %。
(三)支出預算情況說明
陽新縣統(tǒng)計局2021年所屬單位預算匯總預算總支出是402.8萬元,本年本級支出合計402.8萬元,其中:基本支出402.8萬元,占100%;項目支出0萬元,占0 %;經(jīng)營支出 0 萬元,占 0 %。
(四)財政撥款收入支出預算總表說明
陽新縣統(tǒng)計局2021年所屬單位預算匯總財政撥款總收入402.8 萬元,陽新縣統(tǒng)計局本級財政撥款收入402.8萬元,比2020年相比增加 69 萬元,財政撥款支出總預算402.8萬元,比2020年相比增加 69 萬元。主要原因是人員增加,工資增長。
(五)公共預算財政撥款支出預算情況說明
陽新縣統(tǒng)計局2021年所屬單位預算匯總財政撥款總支出402.8萬元,2021年部門本級公共預算財政撥款支出402.8 萬元。公共預算財政撥款支出按支出功能分類情況如下:
一、一般公共服務支出類402.8萬元,占本年支出100 %
二、公共安全支出類 0 萬元,占本年支出 0 %
三、教育支出類 0 萬元,占本年支出 0 %
四、科學技術類 0 萬元,占本年支出0 %
五、文化體育與傳媒支出類0 萬元,占本年支出0 %
六、社會保障和就業(yè)支出類 0 萬元,占本年支出0 %
七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出類0 萬元,占本年支出 0 %
八、節(jié)能環(huán)保支出類 0 萬元,占本年支出0 %
九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出類 0萬元,占本年支出 0 %
十、農(nóng)林水事務支出類 0萬元,占本年支出0 %
十一、交通運輸支出類 0 萬元,占本年支出 0 %
十二、資源勘探信息支出類 0萬元,占本年支出 0 %
(六)公共預算財政撥款基本支出預算情況說明
公共預算財政撥款基本支出 229 萬元,其中人員經(jīng)費 219.01萬元, 包括 基本工資 80.38萬元、津貼補貼 43.87 萬元、績效工資 萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 25.64萬元、職業(yè)年金繳費 0 萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費 11.55 萬元、公務員醫(yī)療補助繳費 10.62 萬元、其他社會保障繳費2.73萬元、住房公積金17.33萬元、其他工資福利支出26.89 萬元、 離休費 0 萬元、退休費 0 萬元、撫恤金 0 萬元、生活補助(遺囑補助) 0 萬元、救濟費 0 萬元、 助學金 0 萬元,其他對個人和家庭的補助0.18萬元; 公用經(jīng)費9.81萬元:包括辦公費 2.81 萬元、印刷費 0 萬元、咨詢費 0萬元、手續(xù)費 0萬元、水費 2 萬元、電費 2.5 萬元、郵電費 0 萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費 1 萬元、因公出國(境)費 0 萬元、維修費 1.5 萬元、租賃費 0 萬元、會議費 0 萬元、培訓費 0萬元、公務接待費 0 萬元、被裝購置費 萬元、委托業(yè)務費 0 萬元、工會經(jīng)費0 萬元、福利費0 萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用 0 萬元、其他商品和服務支出 0 萬元、其他資本性支出 0 萬元。
(七)“三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出預算情況說明
2021年“三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出 0 萬元,其中:因公出國(境)費用 0 萬元、公務接待費 0 萬元、公務用車購置費 0 萬元、公務用車運行維護費 萬元,比2020年“三公”經(jīng)費減少(增長) 0 %。公務用車購置數(shù) 0 輛,公務用車保有數(shù) 0 輛,國內(nèi)公務接待批次 0 次,國內(nèi)公務接待人數(shù) 0 人。
(八)政府采購預算預算情況說明
2021年政府采購預算計劃為 0 萬元,其中:貨物類 0 萬元、服務類 0 萬元、工程類 0 萬元、 類 0 萬元。
第四部分名詞解釋
一、財政補助收入:指縣級財政當年撥付的資金。
二、其他收入:指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、一般公共服務(類)行政運行(項):指縣行政單位及參照公務員管理事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
五、一般公共服務(類)一般行政管理事務(項):指縣行政單位及參照公務員管理事業(yè)單位用于開展立法調研、財政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。
六、一般公共服務(類)機關服務(項):指縣XX單位服務中心為機關提供辦公樓日常維修、維護等后勤保障服務的支出。
七、一般公共服務(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):指XX單位用于其他一般公共服務方面的支出。
八、教育(類)普通教育(款)高等教育(項):指XX單位廳支持地方高校的重點發(fā)展和特色辦學,組織專家對省屬院校申報的建設規(guī)劃和項目預算進行評審等相關工作的支出。
九、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指XX單位用于離退休人員的支出、退休人員支出,以及提供管理服務工作的離退休干部處的支出。
十、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項):指XX單位用于離退休方面的其他支出。
十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):指XX單位用于機關干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。
十二、住房保障(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指按照相關住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標準,對無房和住房未達標職工發(fā)放的住房分配貨幣化補貼資金。
十三、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十四、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。
十五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。
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