名稱 | 2025年陽新縣民政局本級預(yù)算公開情況說明 | ||||
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索引號 | 000014349yx_mzj/2025-00009 | 發(fā)布日期 | 2025-05-21 | 發(fā)布機構(gòu) | 縣民政局 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務(wù) | 所屬機構(gòu) | 縣民政局 |
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一、單位主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算收支安排及增減變化情況
四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況
六、政府采購預(yù)算安排情況
七、國有資產(chǎn)占用情況
八、重點項目預(yù)算績效情況
九、其他需要說明的情況
十、專業(yè)名詞解釋
一、單位主要職責(zé)
陽新縣民政局主要職責(zé)是:
1、貫徹執(zhí)行國家關(guān)于民政工作的政策和法律法規(guī),擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和地?方規(guī)范性文件并組織實施、監(jiān)督檢查。
2、依法對社會團體、基金會、社會服務(wù)機構(gòu)等社會組織進行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。
3、擬訂全縣社會救助政策、標(biāo)準(zhǔn),統(tǒng)籌社會救助體系建設(shè),負責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活 保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、生活無著落流浪乞討人員救助工作。
4、擬訂全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策,指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理 能力建設(shè),提出加強和改進基層政權(quán)和民主政治的建議,推動基層民主政治建設(shè)。
5、擬訂地方性行政區(qū)劃管理、行政區(qū)域界線管理和地名管理的規(guī)定,負責(zé)縣域內(nèi)行政 區(qū)劃設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更以及政府駐地遷移的申報工作,負責(zé)縣級行政區(qū)域界線的勘定和管理工作, 組織、指導(dǎo)縣以下行政區(qū)域界線的勘定和管理 工作,負責(zé)全 縣重要自然地理實體命名、更名的審核報批工作,規(guī)范全縣地名標(biāo)志的設(shè)置和管理,負責(zé)縣內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)地名圖書資料的審定工作。
6、組織實施婚姻管理政策,負責(zé)婚姻登記管理和服務(wù)工作,推進婚俗改革。
7、擬訂全縣殯葬管理政策、服務(wù)規(guī)范并組織實施,推進殯葬改革。指導(dǎo)全縣公墓建設(shè)和管理、生態(tài)安葬及殯儀館建設(shè)和管理。
8、統(tǒng)籌推進、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作,擬訂全縣養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施,承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
9、落實兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護政策、標(biāo)準(zhǔn), 健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。
10、擬訂全縣殘疾人權(quán)益保護政策,統(tǒng)籌推進殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn) 業(yè)發(fā)展。
11、組織擬訂促進慈善事業(yè)發(fā)展政策,指導(dǎo)社會捐助工作,承擔(dān)福利彩票(中福在線)發(fā) 行管理工作。
12、擬訂全縣社會工作、志愿服務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn),會同有關(guān)門推進社會工作人才隊伍建設(shè)和志愿者隊伍建設(shè)。13、完成上級交辦的其他事項。
14、職能轉(zhuǎn)變??h民政局要強化基本民生保障職能,為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會服務(wù),促進資源向薄弱地區(qū)、領(lǐng)域、環(huán)節(jié)傾斜。積極培育社會組織、社會工作者等多元參與主體,推動搭建基層社會治理和社區(qū)公共服務(wù)平臺。
15、有關(guān)職責(zé)分工。與縣衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工??h民政局負責(zé)統(tǒng)籌推進、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作,擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施,承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。縣衛(wèi)生健康局負責(zé)擬訂應(yīng)對人口老齡化、醫(yī) 養(yǎng)結(jié)合政策措施,綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進老齡事業(yè)發(fā)展,承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護,老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等 老年人健康工作。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
陽新縣民政局部門是一級預(yù)算單位,由?1個參公管理事業(yè)單位及8個公益類事業(yè)單位合并編制報表下設(shè):社會救助中心、殯儀館、社會福利院、社會救助管理站、兒童福利院、養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心、社會福利有獎募捐中心、婚姻登記管理中心、社會組織服務(wù)中心等?9 個機構(gòu)。
參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位?1個。分別為:民政局本級
公益一類事業(yè)單位8個。分別為::社會救助中心、殯儀館、社會福利院、社會救助管理站、兒童福利院、養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心、社會福利有獎募捐中心、婚姻登記管理中心、社會組織中心。
三、預(yù)算收支及增減變化情況
1.預(yù)算收入情況:2025年本年收入預(yù)算為?2081.5萬元,比上年減少172.6萬元,減少7.6?%。 其中,經(jīng)費撥款 ?2081.5萬元,財政專戶管理資金收入?0萬元,其他收入?0萬元。
收入減少原因:新增了退休人員,減少了在職人員經(jīng)費預(yù)算,及2025年殯儀館減了二項項目預(yù)算?。
2.?預(yù)算支出情況:2025年本年支出預(yù)算2081.5萬元,比上年減少172.6萬元,減少7.6%。其中:基本支出2047.3萬元,占總支出的?98%;項目支出?34.2萬元,占總支出的 ?2%。本年支出構(gòu)成為:社會保障和就業(yè)支出?2081.5萬元,占本年支出??100%。
3.?支出減少原因:(1)2025年基本支出比上年減少129.6萬元,主要是?新增了退休人員,減少了在職人員經(jīng)費預(yù)算。
(2) 2025年項目支出比上年減少43萬元,主要減少原因為:殯儀館2025年未列無名尸遺體及低保、五保、優(yōu)撫對象冷藏、運尸、消毒、火化等費用預(yù)算。
3. 2025年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況,與上年一致。
四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2025年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為?269.96元,與上年相比減少40.84萬元,減少13%。減少原因主要是:一是 新增了退休人員,減少了在職人員的公用經(jīng)費預(yù)算;二是依據(jù)機關(guān)運行實際足額編列水電費、維修(護)費、委托業(yè)務(wù)費等。其中,辦公費21.86萬元,印刷費?14.65萬元,水費?3.4萬元,電費?5.3萬元,郵電費2.16萬元,物業(yè)管理費0萬元,差旅費?13.65萬元,因公出國(境)費?0萬元,維修(護)費??3.7萬元,會議費??1萬元,培訓(xùn)費?1.3萬元,公務(wù)接待費5.2萬元,專用材料費72萬元,勞務(wù)費?78.59萬元,委托業(yè)務(wù)費?0萬元, 工會經(jīng)費?7.7萬元, 福利費 ?4.51萬元,公務(wù)用車運行維護費8萬元,其他交通費13.55萬元,其他商品和服務(wù)支出?13.4萬元。
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況
2025年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額13.2萬元,比上年預(yù)算減少1萬元,減少7?%。主要是公務(wù)公務(wù)接待費用,分別如下:
1.公務(wù)接待費5.2萬元,?比上年減少?1萬元,減少?16%。 主要原因是?嚴格控制公務(wù)接待費用
2.公務(wù)用車購置及運行費?8萬元,比上年減少0萬元,減少0%。其中:
公務(wù)用車購置費0元,與上年持平,主要原因是無公務(wù)用車購置計劃;?
公務(wù)用車運行費?8萬元,比上年減少0萬元,減少?0%, 主要原因是進一步加強公務(wù)車加油、維修、使用管理。
3. 因公出國(境)費0萬元,與上年持平。主要是無因公出國(境)計劃。
六、政府采購預(yù)算安排情況
根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)(2021年)》要求,2025 年編制政府采購預(yù)算?85.4萬元,比上年度減少11.4萬元,減少11.7%。減少的主要原因:一是減少了專用材料的采購預(yù)算???
其中:貨物類政府采購預(yù)算?72萬元,主要是集中采購?專用材料支出;工程類政府采購預(yù)算???0萬元,;?服務(wù)類政府采購預(yù)算?13.2萬元,主要是?印刷支出。
七、國有資產(chǎn)占用情況
2025年占有房屋面積61277.69平方米,大型專用設(shè)備數(shù)量為5,現(xiàn)有公務(wù)用車3輛。
土地、房屋及構(gòu)筑物:12432.24萬元
通用設(shè)備:2207.86萬元
專用設(shè)備:189.3萬元
文物和陳列品:無
圖書、檔案:無
家具、用具、裝具及動植物:532.43萬元
八、重點項目預(yù)算績效情況
2025年預(yù)算安排了5個項目支出共34.2萬元,資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款:
1、行政區(qū)域界限管理費預(yù)算安排5 萬元,通過本項目的實施,完成全縣、鎮(zhèn)、級行政區(qū)域界線 1:10000 比例尺的勘界工作,結(jié)合實地勘測,形成反映行政區(qū)域界線實際走向的勘界協(xié)議書及相關(guān)圖文表等成果資料。產(chǎn)出指標(biāo),全面完成所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)級行政區(qū)域?qū)嵉乜辈?工作,效益指標(biāo),維護邊界地區(qū)社會穩(wěn)定,促進社會和諧,社會群眾 95%的滿意率。
2、黨員困難補助預(yù)算安排了 9 萬元,對全縣困難的黨員進行慰問, 通過慰問,體現(xiàn)政 府的關(guān)懷,增強他們的生活信心,維護家庭和社會的穩(wěn)定,加快建立和諧社會。受益群眾滿意度100%。
3、三老慰問費預(yù)算安排了 5 萬元,對縣困難黨員,困難職工,困難群眾進行現(xiàn)金或物 質(zhì)慰問,通過慰問讓困難黨員,困難職工, 困難群眾感受到政府的溫暖。受益群眾滿意度100%。
4,老齡委工作經(jīng)費預(yù)算了 5.2 萬元,對全縣80 歲以上老人進行政策保障, 確保縣老 齡相關(guān)工作的順利開展,高齡老人保障做到應(yīng)保盡保, 按標(biāo)施保。保障率達到100%,讓全縣 100%的高齡老人享受到救助政策,體現(xiàn)社會主義優(yōu)越性,群眾滿意率達到 100%
5,“城市三無對象生活費”主要是為了用于陽新縣社會福利院集中特困供養(yǎng)人員生活費、護理費和日常開支費用。2023年預(yù)算安排資金 10 萬元。2024 年度項目績效總目標(biāo)是:深入貫徹落實《陽新縣精準(zhǔn)扶貧特困人員集中福利供養(yǎng)工作》的實施方案意見,切實維護困難群眾基本生活權(quán)益,讓困難群眾生命有保障、生存有尊嚴,生活有希望,共享改革發(fā)展成果,真正事項“老有所養(yǎng)、病有所醫(yī)、住有所居”。
1、產(chǎn)出指標(biāo):數(shù)量指標(biāo):社會福利集中供養(yǎng)特困人員≥105人,質(zhì)量指標(biāo):對陽新縣 社會福利院集中供養(yǎng)特困人員105人,涵蓋所有符合標(biāo)準(zhǔn)的老人的生活費發(fā)放。發(fā)放率100%,時效指標(biāo):全年對在社會福利院集中特困供養(yǎng)進行生活費發(fā)放。并且在2024 年 12 月 30 日前完成所有指標(biāo)。2、效益指標(biāo):結(jié)果反饋率≥95%;經(jīng)濟效益指標(biāo):集中特困供養(yǎng)人員 105 人按照每人每月 952 元標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放金額,提高服務(wù)管理水平,讓符合條件的特殊困難人群實現(xiàn)集中福利供養(yǎng),過上幸福生活;對保障城市三無對象的基本生活,維護社會穩(wěn)定,促進經(jīng)濟和社會事業(yè)健康發(fā)展起著至關(guān)重要的作用。3、2022 年整體滿意度達到 95%以上,后期我單位將持續(xù)關(guān)愛城市三無老人,讓老人 滿意度達到100%。?
九、其他需要說明的情況:無
(一)?對空表的說明:
1.本單位無政府性基金收支情況 ,因此表格為空;
2.本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 ,因此表格為空;
(二)對其他情況的說明:無
十、專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、 日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出; 公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
3.政府采購:是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。
4.財政撥款(補助)收入:指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
5.其他收入:指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金
6.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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