名稱 | 陽新縣財(cái)政局2025年預(yù)算公開情況說明 | ||||
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索引號 | 000014349/2025-37395 | 發(fā)布日期 | 2025-05-20 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣政府部門 |
文號 | 文件分類 | 所屬機(jī)構(gòu) |
2025年陽新縣財(cái)政局預(yù)算公開情況說明
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一、部門(單位)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算收支及增減變化情況
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
六、政府采購預(yù)算安排情況
七、國有資產(chǎn)占用情況
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況?
九、其他需要說明的情況
十、專業(yè)名詞解釋
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一、部門(單位)主要職責(zé)
陽新縣財(cái)政局主要職責(zé)是:
1、擬定和執(zhí)行全縣財(cái)政、稅收的發(fā)展戰(zhàn)略,中長期規(guī)劃及改革方案;
2、制定和執(zhí)行全縣財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理制度;
3、編制年度縣級預(yù)決算草案并組織執(zhí)行;
4、根據(jù)預(yù)算安排擬定財(cái)政稅收收入計(jì)劃,并組織實(shí)施管理和監(jiān)督;
5、管理由縣級財(cái)政承擔(dān)的基本建設(shè)支出、農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出和公共支出等;
6、參與全縣社會(huì)保障制度的改革和政策及有關(guān)規(guī)范性文件的研究制定;
7、監(jiān)督全縣地方性金融機(jī)構(gòu)和非銀行金融機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù);
8、管理和指導(dǎo)全縣會(huì)計(jì)工作;
9、負(fù)責(zé)全縣各類國有資產(chǎn)的管理、營運(yùn)、處置和轉(zhuǎn)讓工作;
10、監(jiān)督財(cái)稅方針政策,法律法規(guī)的執(zhí)行情況;
11、制定落實(shí)全縣財(cái)政科學(xué)研究計(jì)劃和全縣財(cái)政教育規(guī)劃,組織財(cái)政人員培訓(xùn);
12、指導(dǎo)管理和監(jiān)督社會(huì)審計(jì)及資產(chǎn)評估業(yè)務(wù);
13、負(fù)責(zé)全縣財(cái)政投資評審工作;
14、負(fù)責(zé)政府采購項(xiàng)目及采購方式的審批;
15、貫徹執(zhí)行上級農(nóng)村綜合改革相關(guān)政策,研究制定縣農(nóng)村綜合改革政策,負(fù)責(zé)農(nóng)村綜合改革相關(guān)工作。
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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
陽新縣財(cái)政局(本級)一級預(yù)算單位,由0個(gè)參公管理事業(yè)單位及0個(gè)公益類事業(yè)單位合并編制報(bào)表。內(nèi)設(shè)辦公室(信息化股)、農(nóng)業(yè)股、預(yù)算股、國庫股(政府采購監(jiān)督管理股)、教科文股、行政政法股、資產(chǎn)管理股、國際金融股、綜合股、社會(huì)保障股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、法規(guī)稅政股(調(diào)研股)、財(cái)政監(jiān)督評價(jià)檢查中心(會(huì)計(jì)股)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股(商貿(mào)股)、機(jī)關(guān)黨委(政工股)、離退休干部股、非稅收入服務(wù)中心、農(nóng)村財(cái)政服務(wù)中心、國庫收付中心、投融資和政府債務(wù)服務(wù)中心、投資評審中心、道路交通事故救助基金管理中心、國有資產(chǎn)收益征管服務(wù)中心、鄉(xiāng)村振興辦(局內(nèi)設(shè)臨時(shí)議事機(jī)構(gòu))等 24?個(gè)機(jī)構(gòu)。
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三、預(yù)算收支及增減變化情況
1.預(yù)算收入情況:2025年本年收入預(yù)算為4252.6萬元,比上年增加 101.7?萬元,增加2.45%。 其中,經(jīng)費(fèi)撥款4252.6萬元,財(cái)政專戶管理資金收入0萬元,其他收入0萬元。
收入增加(減少)原因:新增了檔案室擴(kuò)建工程,以及增加國有資產(chǎn)收益征收管理資產(chǎn)過戶繳稅。
2.預(yù)算支出情況:2025年本年支出預(yù)算4252.6萬元,比上年增加101.7萬元,增加2.45%。其中:基本支出4071.6萬元,占總支出的95.74%;項(xiàng)目支出 181?萬元,占總支出的4.26%。本年支出構(gòu)成為:一般公共服務(wù)支出 4207.6萬元,占本年支出98.94%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬元,占本年支出0.23%;農(nóng)林水支出支出35萬元,占本年支出0.82%。
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支出增加原因:(1)2025年基本支出比上年增加101.7?萬元,主要是新增了檔案室擴(kuò)建工程,以及增加國有資產(chǎn)過戶繳稅;
(2)?2025年項(xiàng)目支出比上年增加(減少)0萬元,主要增減原因?yàn)椋?/span>無變化??。
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3. 2025年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況,與上年一致。
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四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為312.91萬元,與上年相比增加 0.25?萬元,增加0.08%。增加原因主要是:一是人員變動(dòng);二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中,辦公費(fèi)7萬元,印刷費(fèi)20萬元,水費(fèi)1萬元,電費(fèi)20萬元,郵電費(fèi)30萬元,物業(yè)管理費(fèi)0萬元,差旅費(fèi)50萬元,因公出國(境)費(fèi) 0萬元,維修(護(hù))費(fèi)20萬元,租賃費(fèi)3萬元,會(huì)議費(fèi)6?萬元,培訓(xùn)費(fèi)10萬元,公務(wù)接待費(fèi)25萬元,勞務(wù)費(fèi)0萬元,委托業(yè)務(wù)費(fèi) 0萬元, 工會(huì)經(jīng)費(fèi)37.88萬元, 福利費(fèi)22.39萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) ????????萬元,其他交通費(fèi)56.84萬元,其他商品和服務(wù)支出3.8萬元。
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五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額25?萬元,比上年預(yù)算增加2.6萬元,增加11.6?%。主要是?公務(wù)接待費(fèi)的增加,分別如下:
1.公務(wù)接待費(fèi)25萬元, 比上年增加2.6萬元,增加11.6%。 主要原因是上級檢查工作的增加,公務(wù)接待費(fèi)的次數(shù)增加。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,比上年減少(增加)?0萬元,減少(增加)0%。其中:
公務(wù)用車購置費(fèi)0元,與上年持平,主要原因是無公務(wù)用車購置計(jì)劃;
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元,比上年減少0萬元,減少0%, 主要原因是本單位無公務(wù)用車。
3.?因公出國(境)費(fèi)0萬元,與上年持平。主要是無因公出國(境)計(jì)劃。
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六、政府采購預(yù)算安排情況
根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)(2021年)》要求,2025 年編制政府采購預(yù)算 45萬元,比上年度減少8萬元,減少15%。減少的主要原因是減少了政府采購的支出。
其中:貨物類政府采購預(yù)算0萬元;工程類政府采購預(yù)算0萬元; 服務(wù)類政府采購預(yù)算45萬元,主要是印刷服務(wù)支出。
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七、國有資產(chǎn)占用情況
2025年占有房屋面積6000平方米,大型專用設(shè)備數(shù)量為0,現(xiàn)有公務(wù)用車0??輛。
土地、房屋及構(gòu)筑物:?1700平方米;???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
設(shè)備:?744臺(tái),賬面凈值62.53萬元;?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?家具、用具、裝具及動(dòng)植物:?1075件,賬面凈值69.59萬元。?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況
主要內(nèi)容是保障局機(jī)關(guān)的日常運(yùn)轉(zhuǎn)和財(cái)政系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行,20245年預(yù)算安排 181萬元,來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。
2025年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:通過本項(xiàng)目的實(shí)施,保障了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn);保障財(cái)政業(yè)務(wù)專網(wǎng)及財(cái)政業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。產(chǎn)出指標(biāo):安全事故率 0%;設(shè)施設(shè)備檢修保養(yǎng)計(jì)劃完成率100%;系統(tǒng)驗(yàn)收合格率 100%;系統(tǒng)故障率≤5%;系統(tǒng)故障修復(fù)處理時(shí)間≤0.5 小時(shí);系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)響應(yīng)時(shí)間 ≤0.5 小時(shí);年度維護(hù)成本增長率≤10%。滿意度指標(biāo):使用人員滿意度≥90%。
效益指標(biāo):系統(tǒng)正常使用年限≥5 年。
2025年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:認(rèn)真貫徹落實(shí)新《預(yù)算法》和國務(wù)院深化預(yù)算管理制度改革決定要求,完善政府預(yù)算體系,增強(qiáng)預(yù)算統(tǒng)籌能力,落實(shí)重點(diǎn)支出保障政策,推進(jìn)中期財(cái)政規(guī)劃,推進(jìn)預(yù)算編制工作合法、合規(guī),為經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展提供財(cái)力保障;提高全縣預(yù)算績效管理水平,實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化,持續(xù)健全完善重點(diǎn)績效評價(jià)常態(tài)機(jī)制、績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系,促進(jìn)評價(jià)結(jié)果應(yīng)用和績效指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化管理;對財(cái)政資金使用效率進(jìn)行督導(dǎo);開展財(cái)政經(jīng)建業(yè)務(wù)培訓(xùn),持續(xù)加強(qiáng)財(cái)政經(jīng)建干部隊(duì)伍建設(shè);健全制度,加強(qiáng)培訓(xùn),開展調(diào)研,推進(jìn)全縣財(cái)政行政財(cái)務(wù)管理工作制度化、規(guī)范化;進(jìn)一步健全資產(chǎn)管理制度體系,創(chuàng)新資產(chǎn)管理工作機(jī)制,加強(qiáng)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理,組織編制全口徑國有資產(chǎn)管理情況和行政事業(yè)性國有資產(chǎn)專項(xiàng)報(bào)告;進(jìn)一步推進(jìn)政府購買服務(wù)改革,規(guī)范管理,提高全縣財(cái)政票據(jù)監(jiān)管水平;加強(qiáng)財(cái)政資金管理,規(guī)范財(cái)政資金使用,提高財(cái)政資金使用的科學(xué)性、安全性、規(guī)范性、有效性。
產(chǎn)出指標(biāo):縣級財(cái)政支出項(xiàng)目績效目標(biāo)管理覆蓋率100%;縣級部門整體支出績效目標(biāo)管理覆蓋率 100%;縣級績效評價(jià)項(xiàng)目支出覆蓋率 100%;年度培訓(xùn)縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政部門人次≥100 人次;年度培訓(xùn)第三方機(jī)構(gòu)人次≥50人次;邀請專家人數(shù) 5人;國有資產(chǎn)年報(bào)審核覆蓋面 100%;績效評價(jià)完成及時(shí)率90%;績效評價(jià)完成及時(shí)率≥90%;預(yù)算編制覆蓋面 95%;編制差錯(cuò)率 0% ;
效益指標(biāo):結(jié)果反饋率≥80%;預(yù)算公開反映 100%;人大投票通過率 98.8% ;三公經(jīng)費(fèi)增長率≤0%;財(cái)政財(cái)務(wù)管理水平逐步提高;培訓(xùn)效果 100%;
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九、其他需要說明的情況
(一)?對空表的說明:
1. 本單位無政府性基金預(yù)算,因此表格為空;
2.?本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算,因此表格為空;
(二)對其他情況的說明:
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無。
十、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、 日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出; 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
3.政府采購:是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。
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4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:指從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
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5.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金
6.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
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7.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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